漯河市廣播電視臺
2021 年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 漯河市廣播電視臺概況
(一)主要職能
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
(三) 人員構(gòu)成情況
第二部分 漯河市廣播電視臺 2021 年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件:漯河市廣播電視臺 2021 年度部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出情況表
6、支出經(jīng)濟分類匯總表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、部門(單位)整體績效目標表
10、部門預(yù)算項目績效目標匯總表
第一部分 漯河市廣播電視臺概況
一、 漯河市廣播電視臺主要職責
(一) 堅持黨管新聞的原則,全面貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)廣播電視工作的路線、方針、政策,落實市委、市政府在新聞宣傳方面的各項指示,緊密配合市委、市政府的中心工作,承辦廣播電視各項宣傳活動,牢牢把握正確的輿論導(dǎo)向,努力提高宣傳工作水平和質(zhì)量。
(二) 做好中央、省、市廣播電視節(jié)目的轉(zhuǎn)播工作,做好本臺廣播電視節(jié)目播出、傳輸和發(fā)射工作,做到安全優(yōu)質(zhì)播出。
(三) 辦好本臺各個頻率、頻道,結(jié)合漯河市特點,做好各類新聞、專題、文藝節(jié)目的采編、錄制、播出工作,為受眾提供豐富多彩的優(yōu)秀節(jié)目,不斷滿足人民群眾日益增長的文化生活需求。
(四) 承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他事項。
二、漯河市廣播電視臺預(yù)算單位構(gòu)成
漯河市廣播電視臺部門預(yù)算包括漯河市廣播電視臺本級預(yù)算。
1、漯河市廣播電視臺本級
三、人員構(gòu)成情況
漯河市廣播電視臺現(xiàn)有職工 577 人,財政供養(yǎng)人員共 419人,其中:在職人員 206 人,退休人員 212 人,離休人員 1人;廣電改革離崗人員(按項目核算經(jīng)費)28 人,政府購買服務(wù)人員(按項目核算經(jīng)費)158 人,遺屬補助 12 人。
第二部分 漯河市廣播電視臺 2021 年度部門預(yù)算情況說明
2021 年部門預(yù)算主要任務(wù)是:
1、配合市委、市政府中心工作,進行集中報道宣傳。
2、繼續(xù)保持外宣工作在全省先進位次,更好地宣傳漯河。
3、繼續(xù)辦好“黨風政風熱線”“百姓問政直通車”“實事點擊”“聚集三農(nóng)”等時政、民生類欄目。
4、繼續(xù)辦好“許慎講堂”“群眾最滿意的十大實事”“漯河市春節(jié)電視文藝匯演”“漯河市網(wǎng)絡(luò)匯演”等公益類活動。
5、加大對廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施投入,完成廣播電視播出網(wǎng)建設(shè)工作。
6、開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)+廣電媒體模式,加大融媒體中心建設(shè)。
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
漯河市廣播電視臺 2021 年收入總計 5892.96 萬元,支出總計 5892.96 萬元,與 2020 年預(yù)算相比,收、支總計各減4 少 1074.09 萬元,下降 15.42 %。主要原因:一是機構(gòu)改革,人員減少;二是 廣告收入預(yù)算減少。
二、收入預(yù)算總體情況說明
漯河市廣播電視臺 2021 年收入合計 5892.96 萬元,其中:
2020 年 部 門 預(yù) 算 結(jié) 轉(zhuǎn) 381.04 萬 元 , 財 政 撥 款 收 入3961.32 萬元,一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 0 萬元、專項收入 1500萬元,納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入 0 萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 0 萬元,政府性基金收入 0 萬元,專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 0 萬元,中央省提前告知轉(zhuǎn)移支付50.60 萬元,財政專戶管理的收入 0 萬元,其他收入 0 萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
漯河市廣播電視臺2021年支出合計 5892.96萬元,其中:基本支出 3124.75 萬元,占 53.03%;項目支出 2768.21 萬元,占 46.97%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
漯河市廣播電視臺 2021 年一般公共預(yù)算收支預(yù)算5461.32 萬元,政府性基金收支預(yù)算 0 萬元。與 2020 年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少 1309.61 萬元,下降 19.34 %,主要原因:一是機構(gòu)改革,人員減少;二是 廣告收入預(yù)算減少。政府性基金收支預(yù)算為 0 萬元,無變化,主要原因是無政府性基金預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
漯河市廣播電視臺 2021 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為5892.96 萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出 5082.3 萬元,占 86.24 %;教育 (類) 支出 0 萬元,占0%;科學技術(shù)(類) 支出 0 萬元,占 0%;社會保障和就業(yè)(類)支出 276.09 萬元,占 4.69 %;衛(wèi)生健康(類)支出 91.03 萬元,占 1.54%;節(jié)能環(huán)保(類) 支出 0 萬元,占 0 %;農(nóng)林水(類)支出 0 萬元,占 0%,交通運輸(類) 支出 0 萬元,占0%;住房保障(類)支出 226.46 萬元,占 0 %;其他(類)支出 0 萬元,占 0 %。
六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明
按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)〔2017〕98 號)要求,從 2018 年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點,分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我部門《支出經(jīng)濟分類匯總表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我部門 2021 年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我部門 2021 年國有資本經(jīng)營預(yù)算 0 萬元,2021 年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
我部門 2021 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為 25 萬元。2021 年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2020 年減少 1 萬元。主要原因是:根據(jù)中央“八項規(guī)定”和省委省政府、市委市政府相關(guān)要求,我部門采取諸多措施,抓好“三公”經(jīng)費預(yù)算管理,推行厲行節(jié)約、反對浪費的工作作風,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費 0 萬元。主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預(yù)算數(shù)比 2020 年增加(減少)0 萬元,主要原因:加強出國經(jīng)費管理,對出國經(jīng)費進行壓縮。
?。ǘ┕珓?wù)用車購置及運行費 25 萬元。其中,公務(wù)用車購置費 0 萬元;公務(wù)用車運行維護費 25 萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與 2020 年持平,主要原因:無購買公務(wù)車輛。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2020年減少 1 萬元,主要原因:嚴格貫徹落實中央“八項規(guī)定”
精神和厲行節(jié)約要求,從嚴從緊控制公務(wù)用車支出。
(三)公務(wù)接待費 0 萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比 2020 年減少 0 萬元。主要原因:嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法,不斷規(guī)范公務(wù)接待管理,嚴格接待審批控制,厲行勤儉節(jié)約,不斷壓縮公務(wù)接待費支出。
十、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況
漯河市廣播電視臺 2021 年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算 0 萬元,主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2021 年政府采購預(yù)算安排 6.40 萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算 6.40 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
?。ㄈ┱徺I服務(wù)支出情況
2021 年政府購買服務(wù)預(yù)算安排 1412.66 萬元。
?。ㄋ模┛冃繕嗽O(shè)置情況
2021 年,漯河市廣播電視臺預(yù)算項目均按照要求編制了績效目標,從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標,綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量,預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
?。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有情況
2020 年期末,我部門共有車輛 59 輛,其中:一般公務(wù)用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛,其他用車 59 輛。其他用車主要是采訪用車和直播車。單價 50 萬元以上通用設(shè)備 15(套),單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(套)。
(六)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
2021 年,我部門無負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目資金。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費:是指納入市級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)9接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件:
漯河市廣播電視臺 2021 年度部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出情況表
6、支出經(jīng)濟分類匯總表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、部門(單位)整體績效目標表
10、部門預(yù)算項目績效目標匯總表